Rangkuman APBD Desa Wonolelo : Rekening APBDesa dengan Tag: Program Desa

Grafik Perbandingan APB Desa terhadap Rekening APBDesa dengan Tag: Program Desa

Komposisi Anggaran Rekening APBDesa dengan Tag: Program Desa Tahun 2019

# Kode Rekening Uraian Nominal
1 . Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) 31,519,000
2 . Peningkatan Kapasitas BPD 2,372,000
3 . Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 10,000,000
4 . Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 18,055,000
5 . Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 5,100,000
6 . Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 28,612,500
7 . Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 5,683,000
8 . Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa 3,447,500
9 . Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) 3,183,000
10 . Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) 78,070,000
11 . Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 7,739,000
12 . Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **) 28,613,000
13 . Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 84,320,000
14 . Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) 447,133,000
15 . Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **) 17,431,500
16 . Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **) 71,448,000
17 . Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 28,440,000
18 . Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 2,913,000
19 . Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) 64,166,000
20 . Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 2,375,000
  JUMLAH 940,620,500

Perbandingan Jumlah Anggaran dgn Tag Rekening APBDesa dengan Tag: Program Desa Tahun 2019 terhadap Rekening Utama APBDes Desa Wonolelo

Komposisi Anggaran Rekening APBDesa dengan Tag: Program Desa Tahun 2017

# Kode Rekening Uraian Nominal
1 2.3.2.8. Penyuluhan Penyalahgunaan dan Bahaya NAPZA 3,040,000
2 2.2.6.6. Pembangunan Bangunan Pendukung Wisata Desa 111,690,500
3 2.2.8.0. Pembangunan Bangunan Pendukung Tempat Ibadah 17,223,000
4 2.2.9.9. Kegiatan Bidang Pembangunan Lainnya 8,057,000
5 2.1.1.5. Penghasilan Tetap Lurah Desa dan Pamong Desa 359,700,000
6 2.1.1.6. Tunjangan Jabatan Lurah Desa dan Pamong Desa 31,020,000
7 2.1.1.7. Tunjangan Suami/Istri Lurah Desa dan Pamong Desa 25,080,000
8 2.1.1.8. Tunjangan Anak Lurah Desa dan Pamong Desa 8,761,500
9 2.1.1.9. Tunjangan Kesehatan Lurah Desa dan Pamong Desa 9,179,772
10 2.1.2.1. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa 37,200,000
11 2.1.2.2. Operasional Badan Permusyawaratan Desa 11,661,900
12 2.2.5.7. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Air Bersih/Air Minum Desa 200,000,000
13 2.2.4.6. Pengadaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan Desa/Dusun 20,710,000
14 2.3.3.6. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat 3,570,000
15 2.3.3.1. Pengadaan Sarana dan Prasaranan Olah Raga 10,400,000
16 2.3.4.9. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa) 2,239,000
17 2.3.5.2. Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah dan Seni Keagamaan 11,159,500
18 2.3.5.4. Pelaksanaan Hari Jadi Desa 15,400,000
19 2.2.3.1. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni 162,594,000
20 2.2.3.2. Pembangunan Jalan Desa 78,147,700
21 2.2.3.4. Pembangunan Jembatan Desa 40,241,000
22 2.2.3.8. Pembangunan Talud/Bronjong/Turap/Bangket 281,597,000
23 2.2.4.0. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong Desa 93,722,000
24 2.1.2.3. Operasional RT / RW 8,990,000
25 2.1.2.4. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa 48,534,000
26 2.1.4.6. Penyelenggaraan Musyawarah Pelaksanaan Pembangunan 4,073,000
27 2.1.4.7. Penyusunan RAPERDES tentang APBDesa 2,146,000
28 2.1.4.8. Penyusunan RAPERDES tentang Perubahan APBDesa 2,408,800
29 2.1.5.0. Penyusunan RAPERDES tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa 2,313,800
30 2.1.5.1. Penyusunan RAPERDES tentang Pemanfaatan Tanah Desa 1,790,000
31 2.1.5.3. Penyusunan RAPERDES tentang Pungutan Desa 1,974,500
32 2.1.5.8. Penyusunan RAPERDES Lainnya 2,255,500
33 2.1.5.9. Public Hearing Penyusunan RAPERDES 3,965,500
34 2.1.6.1. Penyusunan LPPD Akhir Tahun Anggaran 1,841,500
35 2.1.6.3. Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 1,791,500
36 2.1.4.5. Penyelenggaraan Penggalian Gagasan/Musyawarah Dusun 5,015,000
37 2.1.4.4. Penyelenggaraan Musrenbang Desa 1,846,400
38 2.1.2.7. Rapat Koordinasi Pemerintahan Umum 8,108,600
39 2.1.3.1. Penyusunan Monografi desa 3,295,000
40 2.1.3.2. Penyusunan Profil Desa 3,545,000
41 2.1.3.4. Updating Kependudukan Tingkat RT 15,942,200
42 2.1.3.5. Updating Kependudukan Tingkat Pedukuhan 3,542,000
43 2.1.3.7. Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi Desa 1,755,000
44 2.1.3.9. Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa 2,597,500
45 2.1.4.0. Perubahan/Review RPJMDesa 1,748,000
46 2.1.4.1. Perubahan RKPDesa 1,458,000
47 2.1.4.3. Penyelenggaraan Musyawarah Desa 3,240,000
48 2.1.6.8. Intensifikasi Pemungutan PBB 4,803,000
49 2.3.2.7. Pembinaan dalam Rangka Pencegahan Kenakalan Remaja 4,401,160
50 2.2.3.0. Pembangunan Jamban bagi Keluarga Miskin 46,700,000
51 2.1.7.3. Pengelolaan Tanah Desa 847,500
52 2.1.8.7. Monitoring, Evaluasi dan Pemeriksaan kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan 1,724,000
53 2.2.9. Rehabilitasi Lapangan Desa 67,216,000
54 2.2.1.2. Pembangunan dan Rehabilitasi Kios Desa 7,154,000
55 2.1.1. Kegiatan Operasional Perkantoran 136,189,278
56 2.1.5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,385,000
57 2.4.4.9. Sosialisasi Program Kerja Pemerintah Desa 88,249,000
58 2.4.3.9. Promosi/Festival/Pameran Produk-Produk Desa 16,292,000
59 2.4.8.3. Pengembangan dan Pengelolaan Desa Siaga 2,865,000
60 2.4.1.4. Pelatihan Kelompok Usaha Mikro dan Kecil 3,516,000
61 2.1.8.6. Monitoring, Evaluasi dan Pemeriksaan kegiatan Pembangunan Desa 1,576,500
62 2.2.6. Pembangunan Bangunan Pendukung Kantor Desa 89,069,000
63 2.1.9.0. Pengelolaan Perpustakaan Desa 2,893,000
64 2.5.1. Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam 3,324,000
65 2.4.8.3. Pengembangan dan Pengelolaan Desa Siaga 2,865,000
66 2.2.2.3. Pembangunan Gedung PAUD dan TK Desa 111,378,500
67 2.1.7.4. Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa 9,939,800
68 2.1.8.0. Pelantikan Pamong Desa 4,779,500
69 2.1.7.7. Pengisian Pamong Desa 18,827,000
70 2.1.7.2. Pengadaaan Tanah Desa 31,558,598
71 2.1.8.8. Monitoring, Evaluasi dan Pemeriksaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 1,579,000
72 2.1.8.9. Pengelolaan Arsip Desa 5,105,000
73 2.4.1.9. Pelatihan Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Desa 13,739,200
74 2.3.2.2. Pengelolaan Tempat Pendidikan Al Qur'an 17,450,000
75 2.3.9.2. Pembinaan Kesehatan Pamong Desa bersama Instansi terkait 1,887,000
76 2.3.5.5. Fasilitasi Keikutsertaan dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten 2,356,000
77 2.3.5.6. Pelaksanaan Gelar Seni Budaya Daerah 2,755,000
78 2.3.5.8. Pengembangan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Keagamaan 8,405,000
79 2.3.3. Pembinaan Kaum Rois dan Takmir Masjid 7,543,000
80 2.3.1.0. Fasilitasi Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional 5,146,000
81 2.3.1.1. Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari Besar Keagamaan 8,540,000
82 2.3.1.2. Pengembangan Kesiapsiagaan Masyarakat menghadapi Bencana 10,041,000
83 2.3.2.0. Pengelolaan dan Pengembangan PAUD Desa/Dusun 29,150,000
84 2.3.2.1. Pengelolaan dan Pengembangan TK Desa 3,837,000
85 2.3.9.3. Fasilitasi Kegiatan Organisasi Pemuda Lainnya 2,749,500
86 2.3.9.4. Peningkatan Fasilitas Pendidikan bagi Anak Yatim/Yatim Piatu dan Anak GAKIN 3,738,000
87 2.4.2.6. Pengembangan Benih Lokal Pertanian, Peternakan dan Perikanan 96,000,000
88 2.4.3.7. Pelatihan dan Pengembangan Pupuk Organik 8,788,000
89 2.4.1. Peningkatan Kapasitas Pamong Desa 5,507,250
90 2.4.2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan TPK Desa 13,177,500
91 2.4.3. Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik 5,779,700
92 2.4.4. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royog dan Fasilitasi Gotong Royong Masyarakat 7,862,500
93 2.3.6.1. Pemberian Makanan Tambahan untuk Balita, Anak PAUD dan TK 56,905,000
94 2.3.6.4. Pemberantasan Sarang Nyamuk 14,870,000
95 2.3.7.2. Pembinaan Kader Kesehatan, PPKBD dan Sub PPKBD 8,705,000
96 2.3.7.4. Pengelolaan POSYANDU Balita dan LANSIA 21,533,500
97 2.3.7.8. Pembinaan dan Pengelolaan Pengasuhan dan Tumbuh Kembang Anak 4,564,900
  JUMLAH 2,702,837,558
  596 2. BELANJA DESA Th. 2017 2,699,972,558

Perbandingan Jumlah Anggaran dgn Tag Rekening APBDesa dengan Tag: Program Desa Tahun 2017 terhadap Rekening Utama APBDes Desa Wonolelo

Perbandingan terhadap BELANJA DESA